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    产 品 质 量 控 制 体 系

    我公司将以诚信的服务为您提供最优质的产品。

    1、人员职责和资源

    1.1职责

    1.1.1公司规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。

    1.1.2已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限,履行了相应的职责、

    1.1.3使用的文件号:Q/LDDQ  1008010-2002

    1.2资源

    配备了必须的生产设备、检验设备、配备了必要的能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境。

    2、文件和记录

    2.1建立、保持了文件化的质量计划/类似文件、以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件。

    2.1.1使用的文件号:Q/LDDQ   0209.1.2-1999

    2.2产品设备标准或规范均等同于或高于国家标准要求。

    2.3建立并保持了文件化的文件和资料控制程序,以确保:

    2.3.1文件在发布前和更改均由授权人员审批;

    2.3.2文件的更改和修改状态得到了识别,防止作废文件非预期使用;

    2.3.3在使用处可获得相应文件的有效版本;

    2.3.3.1使用的文件号:Q/LDDQ   0301-2002

    2.3.4建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程度。

    2.3.4.1使用的文件号:Q/LDDQ   0302-2002

    2.3.5质量记录规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录。

    3、采购和进货检验

    3.1已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序,并按照文件要求对分供方进行选择、评定和日常管理,并保存对供应同选择和日常管理记录。

    3.2建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序,并按照文件要求对分供方提供的产品进行检验和验证,记录完整有效。

    3.3当关键元器件和材料检验由分供方检验时,公司对分供方提出了明确的检验要求,并保存分供方提供的合格证明及有关检验报告等。

    4、生产过程控制和过程检验

    4.1制定了工艺作业指导书。

    4.2工作环境已满足规定要求(对环境条件有要求时)。

    4.3对适宜的过程参数和产品质量特性进行监控。

    4.4建立并保持了对生产设备进行维护的保养的制度。

    4.5在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性。

    5、例行检验和确认检验

    5.1制定了文件化的例行检验和确认检验程序。

    5.1.1使用的文件号:Q/LDDQ  0322-2002

    5.1.2例行检验和确认检验要求已满足了相应产品的认证实施规则要求。

    5.2已按相应文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录。

    5.3检验试验仪器设备

    5.3.1检验试验仪器设备已达到所要求的检验、试验能力。

    5.3.2制定了检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作。

    5.3.3校准和检定

    5.3.3.1检验和试验设备已定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准。

    5.3.3.2自行校准的检验和试验设备规定了校准方法,验收准则和校准周期。

    5.3.3.3检验和试验设备的校准状态能被使用及管理人员方便识别。

    5.3.3.4保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效。

    6、运行检查

    6.1对于例行检验和确认检验设备,规定了有效的运行检查要求,并按要求执行。

    6.2运行检查结果不能满足规定要求的,做到追溯至已检产品,必要时重新检验。

    6.3规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需要需采购的措施。

    6.4保存了运行检查结果和调整措施记录。

     

    7、不合格品的控制

    7.1建立了不合格品控制程序,其内容符合规定要求。

    7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施符合程序的规定。

    7.3保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录。

    8、内部质量审核

    8.1建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容符合规定要求。

    8.1.1使用的文件号:Q/LDDQ   0303-2002

    8.2保存了投诉记录并作为内审的信息输入。

    8.3对内审发现的问题采取了纠正和预防措施并进行记录。

    9、认证产品的一致性的管理

    9.1建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序。

    9.1.1使用的文件号:Q/LDDQ   0311-2002

    9.2在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准。

    10、包装、搬运和贮存

    10.1成品的包装和标志过程(包括所用材料)符合规定的要求。

    10.2所采用的搬运方法能防止产品的损坏或变质。

    10.3产品的贮存环境能保证产品符合规定标准要求。

    11、产品一致性检查

    11.1认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。

    11.2产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型试试验样品一致。

    11.3产品所配备的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品一致。